|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К О Д Ы |
|
|
|
|
|
|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
|
|
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 |
| Организация ООО "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания-Орбита" |
|
|
| по ОКПО | 89791023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНН | 1101073960 |
| Вид деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда |
|
|
|
| по ОКВЭД | 70.32.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность |
|
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения | в тыс. рублей |
|
|
| по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Тентюковская ул, дом № 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата утверждения | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата отправки / принятия | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0710001 с.1 |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 110 | - | - |
| Основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | - | - |
| Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
|
|
| | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | - | - |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| Запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | - | - |
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | | | 211 | - | - |
| | животные на выращивании и откорме |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 212 | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
|
|
|
| | 213 | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
| | 214 | - | - |
| | товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 215 | - | - |
| | расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 216 | - | - |
| | прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| | покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 28 740 |
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| | покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 241 | - | 28 126 |
| Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 250 | - | - |
| Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 260 | - | 1 560 |
| Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | - | 30 300 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | - | 30 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0710001 с.2 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 410 | - | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
| | 411 | - | - |
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 420 | - | - |
| Резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 430 | - | - |
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
| | 470 | - | 3 641 |
| Итого по разделу III | 490 | - | 3 651 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 620 | - | 19 247 |
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| | поставщики и подрядчики | 621 | - | 18 596 |
| | задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
| | 622 | - | - |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 624 | - | 319 |
| | прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 625 | - | 333 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 640 | - | 7 402 |
| Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | - | 26 649 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | - | 30 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| |
| в том числе по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| | | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель | | | | | | |
| Киваев Олег Николаевич |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
|
|
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
|
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 марта 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|