|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К О Д Ы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 |
Организация | ООО "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания-Чов" |
|
|
|
| по ОКПО | 89791037 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНН | 1101073977 |
Вид деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда |
|
|
|
| по ОКВЭД | 70.32.1 |
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность |
|
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС |
Единица измерения | в тыс. рублей |
|
|
| по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Морозова ул, дом № 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата утверждения | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата отправки / принятия | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0710001 с.1 |
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 110 | - | - |
Основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | - | - |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
|
|
| | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | - | - |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
Запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | - | - |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | | | 211 | - | - |
| животные на выращивании и откорме |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
|
|
|
| | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
| | 214 | - | - |
| товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 10 728 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 241 | - | 10 660 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 250 | - | - |
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 260 | - | 794 |
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | - | 11 522 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | - | 11 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0710001 с.2 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 410 | - | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
| | 411 | - | - |
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 420 | - | - |
Резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 430 | - | - |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
| | 470 | - | 1 281 |
Итого по разделу III | 490 | - | 1 291 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610 | - | - |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 620 | - | 8 176 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | - | 8 002 |
| задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
| | 622 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 624 | - | 101 |
| прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 625 | - | 73 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 640 | - | 2 054 |
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | - | 10 230 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | - | 11 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
|
| в том числе по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | | | | | | |
| Киваев Олег Николаевич |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
|
|
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
|
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 марта 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|